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Les factures fournisseurs
Saisie des factures fournisseurs
Pour saisir une facture, il faut cliquer sur le menu Pièces clients, Saisir un nouveau document fournisseur ou sur l'icône correspondante et sélectionner Facture fournisseur dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, il faut indiquer :
- le fournisseur concerné
- la date de facturation
- les articles à commander ainsi que la quantité
- valider
Exemple animé